专业骨干
2-14审计科

M05-011

2119308

   一、在院长领导下,对全院的财务收支计划或预算的执行和决算,与财务收支有关的经济活动及效益,各类资产的管理情况,物资的购买,国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。    二、审签会计报表、贷款申请书及其它重要经济活动事项的文件。    三、参与医院财务工作有关会议,对重要问题的决策提出建议。参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。    四、对医院预内、外资金的使用,重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监    督。    五、对严重违犯财经法规的科室和责任人进行专项审计调查,在核准事实的基础上,依照有关规定提出处理建议。    六、对院内各部门,各科室财经物资活动内控制度建设及执行情况进行检查监督,提出改进管理,加强内部控制,提高效益的建议。在经济管理宏观控制方面当好院领导的参谋助手。    七、对医院各科室奖金分配情况进行审计。    八、完成医院交办的指令性任务。

坐诊安排
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注:仅供参考,以当日出诊安排为准

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